Makulera kundfaktura

Gör så här för att makulera/ta bort en kundfaktura:

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Markera den kundfaktura du vill makulera i listläget.
  3. Klicka på knappen Kort eller tryck på Ctrl+L så visas fakturans uppgifter.
  4. Sätt en markering i rutan Makulerad. Du kan ta bort markeringen genom att klicka en gång till i rutan.

Du kan inte makulera en kundfaktura som är med på ett godkänt bokföringsunderlag, d v s om fakturajournalen är utskriven och godkänd. Om du vill få bort en kundfaktura som är journalförd från kundfordran måste du skapa en kreditfaktura på beloppet och sedan använda kommandot Kvitta debet mot kredit. Läs mer i avsnittet Kvitta debet mot kredit, kommando.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?
Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.
Läs hur vi hanterar personuppgifter

Relaterade avsnitt