Visma Administration 500
Räntefakturering, listläge
Programdelen finns under Betalningar - Räntefakturering.
Här bestämmer du hur uppkommen ränta ska tas om hand i systemet. Du kan välja mellan att fakturera räntan direkt, spara den för senare fakturering eller ta med räntan på nästa normala faktura till kunden. Du gör ditt val i kolumnen Åtgärd. När du sedan väljer Skapa fakturor är det valen i kolumnen Åtgärd som styr hur räntefakturorna kommer att behandlas. Det är också när du väljer Skapa fakturor som räntefakturorna försvinner från listan.
Om du vill göra ändringar på flera fakturarader samtidigt markerar du de rader som ska ändras i markeringskolumnen längst till vänster. Därefter väljer du kommandot Massuppdatera och anger vilken åtgärd som ska gälla för fakturorna.
Belopp som väntas från Skatteverket är inte med i ränteberäkningen. Vill du skicka en räntefaktura till en kund som får avslag från Skatteverket måste du skapa den räntefakturan manuellt.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster. Saknar du kolumner i tabellen kan du lägga till fler genom att högerklicka och välja Kolumninställningar.
Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.
Här visas den fakturas totala belopp, som räntefakturan gäller.
Här visas fakturanumret.
Här visas vilken typ av faktura det är.
I den här kolumnen visas fakturans förfallodatum. Vill du ändra förfallodatumet för att påverka räntan gör du det på originalfakturan.
I den här kolumnen visas kundnumret.
Kolumnen längst till vänster använder du för att markera en eller flera fakturarader. Det är användbart om du vill ändra åtgärd på flera fakturor samtidigt.
Överst i kolumnen ser du hur många poster du har markerat.
Här visas kundens namn.
Här visas räntebeloppet i kronor.
I den här kolumnen visas vilken ränteprocent som används för att beräkna räntan för fakturan. Du kan ändra procentsatsen.
I den här kolumnen visas datumet då fakturan blev slutbetald.
Här visas i vilken valuta fakturan är skapad.
I den här kolumnen anger du hur räntan ska hanteras. Då du klickar på listknappen visas en lista med koder.
Koderna har följande betydelse:
Fakturera - Räntan faktureras nu.
Makulera - Stryk räntan (makulera den) och skapa inte någon räntefaktura.
Nästa faktura - Räntan tas upp på nästa faktura till kunden.
Spara - Ränteposten ska sparas för att faktureras senare.
Relaterade avsnitt