Visma Administration 2000
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar.
På denna flik kan du registrera fakturor för tidigare inkomna följesedlar som registrerats via lagerfunktionen. Alla uppgifter du registrerat här visas automatiskt på flikarna Faktura och Art kontering. Du måste alltid registrera totalbelopp och leverantörsuppgifter på fliken Faktura.
Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.
Här visas följesedelns olika artikelnummer.
Här anger du totalbeloppet för artikelraden i fakturans valuta.
Här visas beloppet i inhemsk valuta. Beloppet används vid konteringen av fakturan. Det utländska beloppet räknas om efter den kurs som finns angiven på fakturan. Om du vill ändra kursen kan du göra det på fliken Faktura.
Här visas artikelns benämning.
Här visas artikelns enhetsbenämning.
Om artikeln är upplockad på en leverantörsfaktura ser du löpnumret för fakturan här. Denna information kan du till exempel ha användning av om du fått en delfaktura på några av följesedelns artiklar.
Här anger du det interna registreringsnumret för följesedeln. Kommer du inte ihåg registreringsnumret kan du klicka på listknappen för att visa listan över följesedlar. Finns en följesedel med det nummer du skriver in i det här fältet, fylls fakturan automatiskt i med de uppgifter som hör till följesedeln. Om fakturan berör flera leveranser hämtar du in även dessa följesedlar här.
I listan nederst på bildskärmen visas alla följesedelsrader som tillhör den följesedel som du har markerat i bilden.
Här visas leverantörens följesedelnummer.
Här visas kontonumret för artikelkonteringen. Behöver du ändra kontonumret gör du det på fliken Faktura eller fliken Art kontering.
Här visas kurs per enhet för valutan.
Här visas leverantörens artikelnummer.
Här visas det antal artiklar som levererats enligt följesedeln som du har registrerat.
Här visas leverantörsnumret som finns registrerat på följesedeln.
Här visas löpnumret för leverantörsfakturan.
Här visas leverantörens namn.
Här visas det belopp som finns på följesedeln. Beloppet kan föras över till kolumnen Belopp med hjälp av kommandot Godkänn preliminärt belopp.
Vid fältet Projekt, i den övre delen av arbetsbilden, skriver du in projektnumret om fakturan huvudsakligen ska bokföras på ett projekt. Du kan även hämta det aktuella projektet genom att klicka på listknappen. Om enstaka belopp ska föras på ett projekt kan du ange det i kolumnen Projekt.
I kolumnen Projekt visas det projekt som har angivits på följesedeln. Behöver du ändra projekt gör du det på fliken Faktura eller fliken Art kontering.
Här visas den resultatenhet som har angivits på följesedeln. Behöver du ändra resultatenhet gör du det på fliken Faktura eller fliken Art kontering.
Om du arbetar med resultatenheter i bokföringen kan du skriva in resultatenhet här, eller hämta den från listan. Ange vilken resultatenhet som fakturan huvudsakligen ska konteras på. Den resultatenheten visas då som förslag för alla artikelrader. Du kan ändra resultatenhet för varje artikelrad, i kolumnen Re.
Här visas vilken valuta fakturan är i.
Relaterade avsnitt
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Beställt