Lägg till bokföringsförslag för leverantörsfaktura

När du skapar ett nytt bokföringsförslag och väljer Leverantörsfaktura som Användningsområde kommer förslaget att kunna väljas direkt på leverantörsfakturan eller sparas på leverantören i leverantörsregistret. Om det finns ett bokföringsförslag sparat på leverantören kommer det att vara förvalt när du skapar en ny leverantörsfaktura. Om en leverantör inte har ett bokföringsförslag och du väljer ett bokföringsförslag när du skapar fakturan, kommer det att sparas automatiskt på leverantören.

Det är också möjligt att välja ett annat bokföringsförslag på leverantörsfakturan än det som är förvalt. Om du gör det kommer programmet att fråga om du vill använda det nya bokföringsförslaget på just den här fakturan utan att uppdatera leverantören, eller om du vill uppdatera leverantören med det nya bokföringsförslaget.

  1. Gå till Inställningar - Bokföringsförslag.
  2. Välj Nytt bokföringsförslag.
  3. Lägg till Namn, Verifikationsserie och Beskrivning.
  4. I fältet Användningsområde, välj Leverantörsfaktura.
  5. Lägg till de konton du önskar ha med i bokföringsförslaget.

  6. I Formel-fälten kan du bygga dina egna formler genom att använda formelknapparna ovan.

Under Fältförklaringar nedan, kan du läsa mer om hur du använder formlerna samt även se två exempel.

  1. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Lägg till nytt bokföringskonto
Lägg till nytt bokföringsförslag
Lägg till bokföringsförslag för manuell verifikation
Bokföringsförslag

Sökord: konteringsmall, konteringsmallar, automatfördelning, automatfördelningar, automatkontering, automatkonteringar