Visma Fakturering
E-posttexter,
E-posttexter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företag - E-posttexter. -
Här har du möjlighet att skriva in egna rubriker och meddelandetexter till de e-postmeddelanden som skickas från programmet. Du kan skriva in olika texter för de olika dokumenttyperna.
De e-posttexter du anger här används endast i de e-postmeddelanden som skickas när du har valt utskriftsvalet Lokal e-post och inte i de e-postmeddelanden som skickas via utskriftsvalet E-post.
Se fältförklaringarna nedan vilka villkor du kan använda i meddelandetexterna.
Här skriver du in den text du vill att e-postmeddelandet ska innehålla för respektive dokumenttyp. Du kan använda 1000 tecken.
Följande villkor kan du använda i meddelandetexten:
#ATTBETALA# | Används om du vill skriva ut fakturans totalbelopp någonstans i meddelandetexten. |
#DOKNR# | Används om du vill skriva ut dokumentnumret någonstans i meddelandetexten. |
#ERTDOKNR# | Detta villkor hämtar olika fält beroende på vilken dokumenttyp du använder det för. |
#ERREF# | Används om du vill hämta det som står i fältet Er referens på dokumentet. Om fältet Er referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används. |
#FKTTYP# | Används om du i meddelandetexten vill skriva ut vilken typ av fakturadokument det är. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Detta villkor går endast att använda i mejl som innehåller fakturor. Texten som skrivs ut istället för villkoret hämtas från Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar, fliken Ledtexter. Det du har angett i kolumnen Ledtext för koden Faktura, kontant respektive kredit är det som kommer att ersätta #FKTTYP# när du använder villkoret i en meddelandetext. Du anger en ledtext för respektive språk du använder. |
#FNAMN# | Används om du vill skriva ut | någonstans i meddelandetexten.
#VALUTA# | Används om du vill skriva ut fakturans valutakod. |
#VÅRREF# | Används om du vill hämta det som står i fältet Vår referens på dokumentet. Om fältet Vår referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används. |
Här skriver du in rubriken för ditt e-postmeddelande. Du kan använda 250 tecken.
Vill du skriva ut dokumentnumret i ämnesraden gör du det genom att skriva #DOKNR#. Vill du skriva ut
i ämnesraden gör du det genom att skriva #FNAMN#.I mejl som innehåller fakturor kan du använda villkoret #FKTTYP# för att skriva ut vilken typ av fakturadokument mejlet avser.
Följande villkor kan du använda i ämnesraden:
#DOKNR# | Används om du vill skriva ut dokumentnumret i ämnesraden. |
#FKTTYP# | Används om du i ämnesraden vill skriva ut vilken typ av fakturadokument det är. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Detta villkor går endast att använda i mejl som innehåller fakturor. Texten som skrivs ut istället för villkoret hämtas från Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar, fliken Ledtexter. Det du har angett i kolumnen Ledtext för koden Faktura, kontant och kredit är det som kommer att ersätta #FKTTYP# när du använder villkoret i en ämnesrad. Du anger en ledtext för respektive språk du använder. |
#FNAMN# | Används om du vill skriva ut | i ämnesraden.
#VÅRREF# | Används om du vill hämta det som står i fältet Vår referens på dokumentet. Om fältet Vår referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används. |
#ERREF# | Används om du vill hämta det som står i fältet Er referens på dokumentet. Om fältet Er referens är tomt på dokumentet kommer det inte att skrivas ut något där villkoret används. |
#ERTDOKNR# | Detta villkor hämtar olika fält beroende på vilken dokumenttyp du använder det för. |