Registrera leverantörsfaktura med omvänd skattskyldighet

Arbeta smartare med dina leverantörsfakturor

Effektivisera din fakturahantering genom att ta emot dina leverantörsfakturor som e-fakturor. Fakturainformationen läses automatiskt in i programmet och allt du behöver göra är att kontrollera innehållet och lägga till bokföringskonton - och voilá så är fakturan bokförd. Detta fungerar även om leverantören skickar fakturan som brev eller e-post. Testa - du kommer inte ånga dig!

Ta emot e-fakturor

Ta emot leverantörsfakturor

När du får en faktura med omvänd skattskyldighet, är fakturan helt eller delvis utan moms. Det är du som köpare som ska rapportera både in- och utgående moms enligt svenska momssatser. Du som köpare är även ansvarig för att fakturan är korrekt och innehåller all nödvändig information. Läs mer i avsnittet Omvänd skattskyldighet.

Kontrollera att fakturan anger ditt momsregistreringsnummer och att omvänd skattskyldighet gäller.

  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Välj Ny leverantörsfaktura.
  3. Välj den leverantör du ska registrera fakturan för.
  4. Fyll i fakturauppgifterna. Om fakturan innehåller artiklar både med och utan moms, eller olika momssatser, behöver du registrera artiklarna separat.

5a. För varor eller tjänster köpta i Sverige där regler för omvänd skattskyldighet gäller, behöver du lägga till en rad för ingående moms och en ytterligare en rad för utgående moms när du registrerar fakturan i Visma eEkonomi Bokföring.

5b. När du registrerar en faktura för varuköp inom EU får du ett meddelande om att en rad för ingående moms och en rad för utgående moms har lagts till verifikationen. De föreslagna kontona på dessa linjer baseras på 25% moms och måste ändras om en annan momssats ska användas.

  1. Ange de resultatenheter eller projekt som dokumentet ska kostnadsföras på om du arbetar med dessa.
  2. Välj Spara utkast eller Bokför när du är klar.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Omvänd skattskyldighet
Moms