Visma Skatt & Bokslut Pro
Resultat- och Balansräkning
Bokföringsuppgifterna i årsredovisningens dokument för resultat- och balansräkning hämtas från
När värden överförs från
- Varje rad (kontogrupp) beräknas med decimaler och avrundas var för sig.
- Från 0,01 upp till 0,49 avrundas nedåt, medan 0,50 och upp till 0,99 avrundas uppåt.
- Om värdet är negativt så avrundas -0,50 och ner till -0,99 nedåt, medan -0,49 och upp till -0,01 avrundas uppåt.
- Varje delsumma summerar de avrundade värdena för varje kontogrupp.
- Raden Summa tillgångar avrundar det exakta värdet. Programmet jämför sedan summan av de avrundade delsummorna med det avrundade värdet för Summa tillgångar.
Eventuella avrundningsdifferenser placeras för nedanstående rader i följande prioriteringsordning. Om det inte finns några värden för rad 1, placeras differensen istället på rad 2 o.s.v.
Tillgångar
- Kassa och bank
- Förutbetalda kostnader
- Övriga fordringar (raden under Kortfristiga fordringar)
- Kundfordringar
Skulder och eget kapital
- Leverantörskulder
- Upplupna kostnader
- Övriga skulder (raden under Kortfristiga skulder)
- Skatteskulder
Resultaträkning
- Övriga externa kostnader
- Nettoomsättning
- Personalkostnader
- Övriga rörelseintäkter
Hur fälten funkar i Visma Skatt & Bokslut Pro
I vita fält skrivs värden in manuellt. Gråa fält innehåller värden som systemgenererats eller hämtats från andra ställen i programmet.
Värden i gråa fält kan oftast ändras genom att klicka på menysymbolen som visas när du håller pekaren över fältet och väljer Ändra belopp. När ett belopp har ändrats, blir fältet gulmarkerat. För att återställa värdet håller du återigen pekaren över fältet, klickar på menysymbolen och väljer Återställ. Klicka på bilden nedan för att visa:
Inmatningsfält. Här skriver du själv in värden: | |
Beräknat fält eller fält där värden hämtats från ett annat ställe i programmet: |
|
Ett fält där beloppet har ändrats manuellt: |
Belopp du ändrar här påverkar enbart årsredovisningen.
Om en rad helt saknar värden, kommer den inte att inkluderas i utskriften. Det innebär att det är möjligt att dölja rader genom att ta bort deras värden. Tänk på att vissa värden kan vara obligatoriska.
Notreferenser kan redigeras genom att välja Koppling till resultat-/balansräkning längst ner i fönstret inne på varje not. Skriv i fältet för att söka efter raden du vill koppla till. Klicka på plus- eller minustecknet för att lägga till eller ta bort rader.
Klicka på knappen Förhandsgranska för att förhandsvisa årsredovisningen.
Klarmarkera dokumenten genom att klicka på bockarna i kolumnen Klart i vyn till vänster. Om uppgifter har ändrats efter klarmarkeringen skiftar bockarna färg till orange, vilket betyder att du ska gå igenom sektionerna på nytt och sedan klarmarkera igen.
Dokumenten kan laddas ner som PDFer för utskrift under Årsredovisning i Rapportcentral.
Relaterade avsnitt
Varningar och fel vid kontroll av årsredovisningen
Hur informerar jag i årsredovisningen att företaget påverkats av kriget i Ukraina?
Hur informerar jag i årsredovisningen att företaget påverkats av coronaspridningen?
Vägledning till K2 - Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
Vägledning till K3 - Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)