Visma Koncern
Eliminering av dotterföretagsaktier helägt K3
För varje dotterföretag som ingår i koncernen ska du skapa koncernverifikationen Eliminering av dotterföretagsaktier.
Verifikationens huvud har samma innehåll vare sig du valt balans- eller resultaträkning. Detsamma gäller verifikationens nedre del.
Här ser du vilken enhet du ska ange beloppen i.
Markera om du ska arbeta med balansräkningen.
Här kan du ange datum och attestsignatur.
Dagens datum och användarens signatur fylls i automatiskt, men dessa fält går att ändra.
Välj det dotterföretag som du avser att göra förvärvselimineringar för. När du placerar markören i fältet Dotterföretag fälls en lista ut med samtliga upplagda dotterföretag i koncernstrukturen. Markera aktuellt dotterföretag.
Om du gjort hänvisning till en fotnot skriver du in numret för fotnoten och dina kommentarer i respektive fält.
Vill du ha en radbrytning i kommentarfältet använder du tangenterna Ctrl-¿. De tidigare raderna verkar då försvinna, men när du lämnar fältet visas alla rader.
När du gjort valet av dotterföretag och lämnar fältet hämtas uppgifterna avseende Förvärvad andel % in med automatik från vad som är definierat i företagsuppgifterna.
Klicka på knappen Hämta Eget kapital för att hämta in belopp från kolumnen Saldo till tablå i företagstablån. Är dotterföretaget ej ett helägt dotterföretag räknas minoritetens andel bort från eget kapitalraderna i kolumnen UB företaget.
Numrering av koncernverifikationen sker automatiskt om du angett det i grunduppgifterna. Har du inte markerat att numreringen ska ske automatiskt är fältet för koncernverifikationsnummer gulmarkerat och du måste skriva in koncernverifikationsnumret. Läs mer i avsnittet Koncernverifikationsnummer.
Skriv in eventuella interna anteckningar. De interna anteckningarna skrivs inte ut tillsammans med den officiella utskriften av koncernbokslutet.
Markera om du ska arbeta med resultaträkningen.
Här ser du aktivt räkenskapsår.
När du är klar med arbetet i koncernverifikationen Eliminering av dotterföretagsaktier klickar du på knappen Stäng.
De elimineringar du gjort hamnar i kolumnen Förvärvselimineringar i koncerntablån.
Balansräkning
Fyll i verifikationen. Du kan endast skriva i de gulmarkerade fälten.
Här finns ett antal rader från balansräkningen som kan konteras.
Om du vill göra hänvisning till en fotnot skriver du in fotnotens nummer i kolumnen för fotnot.
Skriv in eventuell ingående balans.
Om förvärvet sker 31/12 eller 1/1 så ska beloppen från förvärvsanalysen manuellt läggas in i kolumnen IB i denna verifikation. Sker däremot förvärvet under året läggs uppgifterna från förvärvsanalysen in i kolumnen Justering. Om verifikationen upprättas det år förvärvet skett anges värden från förvärvsanalysen i kolumnen IB. Om det finns IB på raden Årets resultat flyttar programmet automatiskt om detta till raden Balanserad vinst eller förlust i kolumnen Justering.
År 2 kommer sedan UB på verifikationen från år 1 att överföras till kolumnen IB år 2.
Gör justeringarna i debet/kredit. Effekten på årets resultat i resultaträkningen visas även på raden Årets resultat under Eget kapital i balansräkningen.
Uppgifter för eget kapital kan du välja att hämta från dotterföretagets företagstablå med knappen Hämta eget kapital.
Den utgående balansen för raden räknas ut automatiskt och överförs till kolumnen Förvärvseliminering i koncerntablån.
Resultaträkning
Fyll i verifikationen. Du kan endast skriva i de gulmarkerade fälten.
Här finns ett antal rader från resultaträkningen som kan konteras.
Om du vill göra hänvisning till en fotnot skriver du in fotnotens nummer i kolumnen för fotnot.
Gör justeringarna i debet/kredit.