Visma Administration 200
Bokföring, fliken Grunduppgifter,
Här gör du grundinställningar för din bokföring, till exempel om du vill arbeta med verifikationsserier
Du hittar inställningarna under Arkiv - Inställningar - . - Bokföring - Verifikationsserier
Här anger du hur fördelningen till de olika månaderna ska avrundas när du använder en budgetnyckel. Du skriver in ett tal som bestämmer avrundningen, exempelvis betyder en etta en avrundning till hela kronor och 10 en avrundning till hela tiotal.
Om rutan Bokför journaler och momsrapporter manuellt är markerad måste du registrera ditt bokföringsunderlag i bokföringen manuellt. Om rutan inte är markerad förs bokföringsunderlaget automatiskt över till bokföringen och verifikationen skapas. Detta gäller de bokföringsunderlag som skapas vid utskrifter av programmets journaler men även dina momsrapporter.
Här anger du den vanligaste budgetnyckeln för månadsfördelning. Den budgetnyckel du skriver in här föreslås som budgetnyckel varje gång du lägger upp en budget på ett nytt konto. Du kan trycka på Alt+Pil ned för att se vilka budgetnycklar du har upplagda.
Du kan välja att bokföra en verifikation per affärhändelse eller en verifikation per journal. Om du vill skapa en verifikation per affärshändelse, markerar du de journaler som du vill ska bokföras med en verifikation per affärshändelse. Om rutorna inte är markerade skapas en verifikation per journal.
Fördelen med att bokföra en verifikation per affärshändelser är att det blir lättare att söka upp en enskild händelse för avstämning mot exempelvis leverantörsreskontran. Däremot blir antalet verifikationer betydligt fler än om du väljer att föra över journalen och bokföra den som en enda verifikation.
Enligt Bokföringsnämnden måste bokföringen låsas för att räknas som bokförd. Hur länge du får vänta med att låsa din bokföring beror bland annat på vilken omsättning ditt företag har. Här anger du det som gäller för ditt företag. Läs mer i avsnittet Bokföringsnämndens vägledning om bokföring.
50 dagar efter månadens utgång | Alla företag får vänta med att låsa bokföringen till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade. |
50 dagar efter kvartalets utgång | Om företagets nettoomsättning är högst tre miljoner får du vänta till 50 dagar efter utgången av det kvartal då affärshändelsen inträffade. |
60 dagar efter bokföringsårets utgång | Om företagets nettoomsättning är högst en miljon och du har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år får du vänta till 60 dagar efter bokföringsårets utgång. |
I samband med inlämning av inkomstdeklarationen | Enskilda näringsidkare som omsätter högst en miljon, inte har någon EU-handel samt har högst 50 verifikationer med högst 250 affärshändelser per år får vänta med att låsa bokföringen tills inkomstdeklarationen ska lämnas in. |
Du har möjlighet att få en påminnelse om när det är dags att låsa en period i bokföringen. Här anger du när du vill ha denna påminnelse.
Påminnelsen utgår från den inställning du har gjort under Företaget måste låsa bokföringen senast. Om du till exempel har angett att ditt företag ska låsa bokföringen 50 dagar efter månadens utgång och du vill att påminnelsen ska komma 14 dagar innan detta datum, kommer påminnelsen att visas 36 dagar efter månadens utgång.
Du kan även markera Påminn aldrig om att låsa period om du inte vill ha någon påminnelse om detta.
Vill du arbeta med flera verifikationsserier markerar du den här rutan.
Den här uppgiften behövs för SIE-exporten. Här kan du skriva in eller välja namn på den kontaktperson du vill ange. Om du markerat flera personer för Vår referens i registret Referens/Attest finns dessa valbara i listan.
När den här rutan är markerad kommer utgående balans automatiskt att föras över till ingående balans när du gör förändringar i föregående bokföringsår.
Har du gjort förändringar i föregående bokföringsår, och rutan Överför UB till IB automatiskt inte är markerad, använder du istället kommandot Överför UB från föregående år. Det hittar du under Bokföring - Ingående balans.
Överför UB till IB automatiskt är förvalt.
Om du uppdaterar till version 2021.3 eller senare kan det vara bra att använda kommandot Överför UB från föregående år en gång för att vara säker på att alla uppgifter förs över.
Relaterade avsnitt
Arbeta smartare
Sökord: En verifikation per faktura